问题已解决

老师,请问我公司有欠税未缴纳,欠税期间有部分进项税抵欠税了,抵欠的同时也进行了账务处理的,现在缴纳一部分税款后我发现税务局税款和账上的不一致,请问这个要怎么做账务处理呢?

84785041| 提问时间:10/30 15:16
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个是这样,你要看。是从什么时候开始不一致的?是哪一笔款导致的不一致,才能知道怎么修改?
10/30 15:16
84785041
10/30 15:17
现在是增值税,和两个附加税都不一致,只有教育附加税是一致的。
84785041
10/30 15:17
是有进项税进行抵扣了之后,系统和账上就不一致了
宋生老师
10/30 15:18
你好,你看这个抵扣是几月份开始的?然后从当月的数据看一下能不能对得上。
84785041
10/30 15:19
9月份的进项税抵扣不一致的
宋生老师
10/30 15:22
你好,好,那你红字冲减,然后再按正确的做
84785041
10/30 15:24
好的谢谢老师
宋生老师
10/30 15:25
你好,不用客气的了。
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