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待摊费用科目没有记哪里谢谢

84784956| 提问时间:10/30 16:06
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
待摊费用通常应该记录在资产负债表的非流动资产部分。具体会设置一个“待摊费用”科目,用来分摊在多个会计期间内有关的费用。
10/30 16:08
84784956
10/30 16:09
我建的账没有这个科目
84784956
10/30 16:10
是宾馆,没有这个科目用什么代替呢
堂堂老师
10/30 16:12
宾馆业务中如果没有设置“待摊费用”科目,可以考虑使用“其他应收款”或“预付账款”科目暂时记录这些费用。不过,最好还是在账务系统中添加一个“待摊费用”科目,以便更准确地反映费用的属性和处理。
堂堂老师
10/30 16:13
待摊费用通常应该记录在资产负债表的非流动资产部分。具体会设置一个“待摊费用”科目,用来分摊在多个会计期间内有关的费用。
84784956
10/30 16:14
我想问一下老师:企业集团给旗下宾馆老板本月发放了7个月提成账怎么做啊
堂堂老师
10/30 16:18
这笔提成可以在宾馆的账务中记录为收入。具体操作是借记“银行存款”或“其他应收款”(如果是应收账款的形式),贷记“营业外收入”或直接“主营业务收入”,具体视提成的性质而定。这样处理能够反映提成收入对宾馆财务的影响。
84784956
10/30 16:22
我一次性都记工资里了而且最后本月利润亏损了,宾馆老板也觉得不太行,问我咋处理,
84784956
10/30 16:23
我这不又想分期摊吗不少亏点吗
84784956
10/30 16:23
老师做收入我第一次真是学到了,怎么和老板解释合理性
堂堂老师
10/30 16:25
你可以向宾馆老板解释,将提成作为收入处理的合理性在于这反映了实际的经营成果和资金流入。这样做不仅符合会计准则,也有助于更准确地展示宾馆的财务状况和经营成效。通过正确归类收入,还可以避免因为将非工资性质的收入错误记入工资而导致的税务问题和财务分析误差。
84784956
10/30 16:25
那老师宾馆的银行发的啊
84784956
10/30 16:25
不是集团的卡啊
84784956
10/30 16:25
怎么处理好呢
堂堂老师
10/30 16:26
即使提成是通过宾馆的银行账户发放的,处理方式仍然相同。你应该借记“银行存款”科目,反映收到的资金,然后贷记“主营业务收入”或“营业外收入”,根据提成的性质来确定。这样做可以确保收入得到正确归类,并且反映在宾馆的财务报表中。这种处理方式也有助于清晰地展示资金流入的来源和性质,便于未来的财务分析和管理。
堂堂老师
10/30 16:27
即使提成是通过宾馆的银行账户发放的,处理方式仍然相同。你应该借记“银行存款”科目,反映收到的资金,然后贷记“主营业务收入”或“营业外收入”,根据提成的性质来确定。这样做可以确保收入得到正确归类,并且反映在宾馆的财务报表中。这种处理方式也有助于清晰地展示资金流入的来源和性质,便于未来的财务分析和管理。
堂堂老师
10/30 16:28
如果提成通过宾馆的银行账户发放,处理方式如下:借记“银行存款”科目,贷记“营业外收入”或“主营业务收入”科目。这样既反映了收入的真实情况,也便于未来财务分析和管理。
堂堂老师
10/30 16:29
即使提成是通过宾馆的银行账户发放的,处理方式仍然相同。你应该借记“银行存款”科目,反映收到的资金,然后贷记“主营业务收入”或“营业外收入”,根据提成的性质来确定。这样做可以确保收入得到正确归类,并且反映在宾馆的财务报表中。这种处理方式也有助于清晰地展示资金流入的来源和性质,便于未来的财务分析和管理。
堂堂老师
10/30 16:29
如果提成是通过宾馆的银行账户发放的,你可以这样处理:借记“银行存款”科目,表示收到了资金;贷记“主营业务收入”或“营业外收入”,具体取决于提成的性质。这样的处理不仅清晰反映了资金的流入,还有助于正确地在财务报表中展示收入情况。
84784956
10/30 16:32
老师我们银行没增加呀
堂堂老师
10/30 16:34
如果银行账户的余额没有增加,那可能是提成还没有实际到账。这种情况下,你可以先不做会计分录。待资金实际到账时,再按照之前提到的方法,借记“银行存款”并相应贷记收入科目。这样可以确保会计记录与银行实际情况保持一致。
84784956
10/30 16:36
没有也不可能到账
堂堂老师
10/30 16:40
明白了,如果提成没有也不可能到账,那么可能是计划中的收入但实际未发生。这种情况下,就不应该在会计记录中体现这笔提成。只有当资金真正到账时,才能进行相应的会计处理。如果之前已经错误地记录了,请进行相应的会计调整,以确保财务报表的准确性。
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