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老师,合同全款53968.8,预付2次账款,最后付尾款,开专票,跨月做账,下面的账务处理对吗 1.借 预付账款 1952.64 贷 银行存款 1962.64 2.借 应付账款 15702.48 贷 应付账款 15702.48 3.付尾款收到专票 借 应付账款 36313.68 贷 银行存款 36313.68 借 库存商品 47760 应交税费—应交增值税(进项税额)6208.8 贷 应付账款 53968.8

84784982| 提问时间:10/30 16:23
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,第2个分录是不是写错了呀,借贷都是应付账款, 最后收到发票 在贷方把应付和预付冲平就可以了
10/30 16:25
84784982
10/30 16:28
是错了,是银行存款
84784982
10/30 16:29
都是应付账款
84784982
10/30 16:30
前面都是应付账款,最后一步对吗,老师
廖君老师
10/30 16:33
您好,我看预付还没有冲 1.借 预付账款 1952.64 贷 银行存款 1962.64 2.借 应付账款 15702.48 贷 银行存款  15702.48 3.付尾款收到专票 借 应付账款 36313.68 贷 银行存款 36313.68 借 库存商品 47760 应交税费—应交增值税(进项税额)6208.8 贷 应付账款 15702.48+36313.68 预付账款 1952.64
84784982
10/30 16:37
好的,谢谢老师
廖君老师
10/30 16:44
 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~           希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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