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请问 小规模购进和销售免税商品和税率为1%的商品 因为不到30万最后不交税,账务处理怎么做?

84785036| 提问时间:2024 10/30 17:11
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2024 10/30 17:11
84785036
2024 10/30 18:50
麻烦写下全部分录 从购入到缴税减免
家权老师
2024 10/30 22:16
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款  
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