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老师你好,我想问一下我们酒店的设计费和装修费用有一千多万,这个怎么做账
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速问速答您好, 这个是公司买的还是租的房子
10/31 11:10
刘艳红老师
10/31 11:11
这个可以计入长期待摊费用,按10年搂摊销
84785007
10/31 11:14
那个楼是买的,是老板注册公司前买的,现在在装修,陆陆续续产生装修费和设计费,预计1000多万
84785007
10/31 11:15
老师,这不是应该计入在建工程,完工转固定资产吗?
刘艳红老师
10/31 11:15
可以计入长期待摊费用里面
84785007
10/31 11:19
这个装修要持续几个月,从现在开始的,付款也是陆陆续续的,我是要等装修完了汇总再摊销吗
刘艳红老师
10/31 11:19
是的,等完工后再摊销就可以
84785007
10/31 11:20
那现在就不需要做账了吗?
刘艳红老师
10/31 11:22
是的,现在暂时不用做账
84785007
10/31 11:22
那些装修费都是股东打到基本户,再由基本户打给不同的公司的,股东打到账上的钱怎么做账呢,我们打出去的钱又怎么做账呢
刘艳红老师
10/31 11:23
借:其他应收款
贷:银行存款
收到发票
借:长期待摊费用
贷:其他应收款
84785007
10/31 11:25
股东打到账上的钱怎么做账呀
刘艳红老师
10/31 11:25
借:其他应收款
贷:银行存款
84785007
10/31 11:28
老师,没付款以前,股东打到账户上的钱,不是应该银行存款增加吗,不是应该借银行存款吗,我不太理解,为什么是贷银行存款
刘艳红老师
10/31 11:29
看错了,不好意思
借:银行存款
贷:其他应付款
84785007
10/31 11:31
那老师给材料商付款的时候呢,怎么做账
刘艳红老师
10/31 11:33
是公司给材料商付款吗
84785007
10/31 11:34
嗯嗯,付买装修费,材料费那些的,公司付款,
刘艳红老师
10/31 11:42
借:长期待摊
贷:银行存款
84785007
10/31 11:47
老师还在吗
84785007
10/31 11:49
那那个其他应付款怎么平呢
刘艳红老师
10/31 11:51
其他应付款,账上有钱还给股东