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上月增值税申报做了无票收入,这个月把这个无票收入开了票,下月初申报增值税时应该怎么申报?
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速问速答如果你这个月已经为上月的无票收入开具了发票,下月申报增值税时,应该将这部分收入包含在本月的应税销售额中进行申报。同时,需要确保整体收入的准确性,避免重复计税。
10/31 15:39
84785025
10/31 15:43
怎么填表
小智老师
10/31 15:44
在填写增值税申报表时,你应该将这部分后补开票的收入加到本月的销售额中。具体操作是在增值税纳税申报表主表的“销售额”栏目中,将这部分收入累加进去。确保所有数据的准确性,以符合税务规定。