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老师请问一下收到州级项目补助款怎么入账呢

84785041| 提问时间:2024 11/01 10:44
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速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:银行存款 贷:营业外收入
2024 11/01 10:45
84785041
2024 11/01 10:48
这个是免税的吗?
刘艳红老师
2024 11/01 10:49
免增值税,要交企业所得税
84785041
2024 11/01 10:52
有文件的,申请的项目是公司股东名字走申请的,然后这个钱收到了,把钱转这个技能大师去了,怎么做分录呢
84785041
2024 11/01 10:53
所得税需要缴纳税款吗?
刘艳红老师
2024 11/01 10:53
是的,这个要交企税的 转到技能大师是什么活动,对方开发票过来吗
84785041
2024 11/01 10:53
不是有的是政府补助款是免税的吗?
刘艳红老师
2024 11/01 10:54
专款专用的是免税,你们这个是专款专用的吗
84785041
2024 11/01 10:56
是的,专款专用怎么建立明细账呢
84785041
2024 11/01 10:57
收到,借银行存款,贷营业外收入—政府补助,使用的时候呢
刘艳红老师
2024 11/01 11:00
,借记银行存款,贷记专项应付款。
刘艳红老师
2024 11/01 11:00
,借记银行存款,贷记专项应付款。
84785041
2024 11/01 11:06
专项应付款怎么设置科目,小规模纳税人
刘艳红老师
2024 11/01 11:16
没有这个科目,计入其他应付款就可以
84785041
2024 11/01 11:17
其他应付款—专项应付款吗设置三级科目
刘艳红老师
2024 11/01 11:21
可以的,这样设置可以的
84785041
2024 11/01 11:27
借银行存款,贷其他应付款,现在付款股东个人去了怎么做分录呢
刘艳红老师
2024 11/01 11:33
1、当企业实际收到专项拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、当拨款项目完成,并形成各项资产时,按实际成本处理: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、对于未形成资产需核销的部分,经批准后: 借:专项应付款 贷:有关科目 4、当拨款结余需要上交时: 借:专项应付款 贷:银行存款
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