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老师好!用的出口的货物增值税征税率为13%,增值税退税率为0%,因此我们要交的增值税为销项税额和进项税额的差额,对吗?

84785034| 提问时间:11/01 10:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你们是生产型chukoutuis出口退税?
11/01 10:52
84785034
11/01 15:06
我们是外贸公司
朴老师
11/01 15:09
是外贸型出口还是生产型出口
84785034
11/01 15:10
外贸型出口
朴老师
11/01 15:12
出口退税率是0?那就是没得税要退呀
84785034
11/01 15:14
我没说要退税,那我是不是还要交税?交税的金额是 销项税减去进项税?
朴老师
11/01 15:15
那可以这样理解的
84785034
11/01 15:16
有的老师说出口如果不退税那就是免税的,我也搞不懂要不要交
84785034
11/01 15:19
老师,这种没有出口退税的我填在增值税附表一的哪个栏次呢?
朴老师
11/01 15:24
你这个申报免税的话进项不能抵扣 进项要转出 填写在免税栏
84785034
11/01 15:30
那我是不是一开始勾选发票的时候就不能勾选?
朴老师
11/01 15:32
勾选不抵扣就可以了
84785034
11/01 15:45
老师,附表一里面有个免抵退税个免税,我填在哪一栏?
朴老师
11/01 15:48
就是附表一里的你说的这个免税
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