问题已解决

9.14收到了技术服务费发票6万,未申报印花税,申报类型是按次申报的,现在补申报可以所属期写10月31日合并到10月份的数据一起申报吗

84784979| 提问时间:11/01 11:13
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 嗯嗯,可以的
11/01 11:13
84784979
11/01 11:15
如果所属期写9月14日是算逾期申报吗,会影响纳税信用等级吗
小菲老师
11/01 11:15
同学,你好 写9月14日是算逾期申报的
84784979
11/01 11:19
老师建议是写9月14还是10月31
小菲老师
11/01 11:20
同学,你好 建议是写10月31
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