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老师,出口退税内销的增值税怎么做?

84784988| 提问时间:11/01 11:58
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好你,你是凭证怎么做吗?还是什么怎么做?
11/01 12:00
84784988
11/01 12:24
凭证吧?就是还有这个出口退税的增值税需要申报吗?
宋生老师
11/01 13:22
你好,出口退税的增值税是需要申报的
84784988
11/01 13:24
是正常的申报?出口退税税率不是0吗?
宋生老师
11/01 13:25
你好,出口退税退税率不一定是零,你这个到底是内销还是出口?
84784988
11/01 13:25
出口啊,我们企业都是0税率
宋生老师
11/01 13:26
你好出口的话是零税率。这个是没问题。
84784988
11/01 13:28
就是我们开的发票是0税率,如果不是0的话要怎么申报?是和内销一样的正常报吗?
宋生老师
11/01 13:28
你好,是的,如果不是零的话,就按照正常的申报就好了。
84784988
11/01 13:44
购入材料的进项也需要转出的吗?
宋生老师
11/01 13:44
你好,是这样子的,你如果是正常出口的话,这些进项是可以退税的。
84784988
11/01 14:48
如果不退呢?还需要转出吗?
宋生老师
11/01 14:49
你好,你可以免税不退税。可以把它做转出
84784988
11/01 14:50
如果是抵税呢?
宋生老师
11/01 14:50
你好,你抵税就不用转出。但是你是出口免税,但是不退税的,这种是不能够抵减其他的进项的。
84784988
11/01 17:54
老师,就是由销售开始出口这个流程是什么?
宋生老师
11/01 18:54
流程是一样的,合同,开票,出口,申报。收汇,退税
84784988
11/01 21:15
好的,谢谢老师
宋生老师
11/01 21:19
您好,不用客气的了
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