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老师好,上月有进项已经抵扣,这月供货商又红冲了,我这边要进项税额转出吗?但报税怎么报

84784976| 提问时间:11/01 16:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的进项转出附表二二十行里面,它会自动填写。
11/01 16:05
84784976
11/01 16:20
是这个表中的第20行吗
郭老师
11/01 16:23
对的是的,是这么做的。
84784976
11/01 16:31
那进项税额转出的分录怎么写?
郭老师
11/01 16:32
借应付帐款 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出。
84784976
11/01 16:39
最终还是要补缴吗
郭老师
11/01 16:40
对的是的,他还重新给你开吗?重新开,你再重新认证就不需要补税了。
84784976
11/01 16:42
不重新开了,就是本月抵扣完进项税后再加上这个进项转出一块缴纳增值税吗
郭老师
11/01 16:43
你好,那就需要补水的。
84784976
11/01 16:49
提交报表以后一块缴纳是吗
郭老师
11/01 16:50
是的,对的,是这么做的。
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