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9月开具的出口销售发票,发现开票有误,10月红冲并重新开具,该怎么申报增值税申报
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速问速答同学,你好
那你出口退税申报了吗
11/02 13:01
84785035
11/02 13:02
出口退税申报还没有报
84785035
11/02 13:05
部分进货发票还未开,还没有申报退税
小菲老师
11/02 13:10
同学,你好
那你9月份先正常申报
84785035
11/02 13:12
10月红冲9月的出口销售发票并重新开具,该怎么申报增值税申报。
小菲老师
11/02 13:15
同学,你好
10月份申报增值税不填写,因为一正一负