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9月开具的出口销售发票,发现开票有误,10月红冲并重新开具,该怎么申报增值税申报

84785035| 提问时间:11/02 12:53
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 那你出口退税申报了吗
11/02 13:01
84785035
11/02 13:02
出口退税申报还没有报
84785035
11/02 13:05
部分进货发票还未开,还没有申报退税
小菲老师
11/02 13:10
同学,你好 那你9月份先正常申报
84785035
11/02 13:12
10月红冲9月的出口销售发票并重新开具,该怎么申报增值税申报。
小菲老师
11/02 13:15
同学,你好 10月份申报增值税不填写,因为一正一负
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