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实际操作中,按开票确认收入处理即可。收款不收票时,借:银行存款,贷:预收账款;开票后,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 付款没给票时,借:预付账款,贷:银行存款;给票后,借:主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款 老师,制造业,货款收到了,有收入了,我这笔账是不是要暂估入账,但是发票没有给人家开,就没法计算税额,我该怎么处理呢?

84785032| 提问时间:2024 11/02 13:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
那你是暂估收入的吗 是的话成本和收入都要做
2024 11/02 14:07
84785032
2024 11/02 14:10
是的,老师。要暂估入库,应付票据需要用到吗?
84785032
2024 11/02 14:11
应收票据,应付票据,这两个科目要用到吗?因为我们这边开票或者收票总是有延迟
郭老师
2024 11/02 14:11
应付票据是女们去银行开的承兑汇票
84785032
2024 11/02 14:13
哦,明白了,谢谢老师
郭老师
2024 11/02 14:21
不用客气周末愉快
84785032
2024 11/02 14:29
老师,我可以再没有给客户开专票情况下,暂估入库,走应交税费这个科目吗?
郭老师
2024 11/02 14:34
对方没有给你开专票做不了 暂估不考虑增值税
84785032
2024 11/02 14:35
老师,是我这边收到货款,没给对方开票
郭老师
2024 11/02 14:40
那你是暂估入库 这个是做无票收入
84785032
2024 11/02 14:41
十月份没有开票,十一月份开票
郭老师
2024 11/02 14:41
十月份可以做无票收入 11月份冲无票收入 在做发票的
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