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老师晚上好,台球馆会员充值500送300,会员余额为800,假如消费50,请问这过程如何准确账务处理?

84785027| 提问时间:11/02 19:58
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!两种处理方式一种是充值时借银行存款500 销售费用300贷预收账款 800 消费时 借预收账款贷主营业务收入 应交税费
11/02 20:01
耿老师
11/02 20:04
还有一种冲值时赠送的做台账登记不入账,借银行存款500贷预收账款500,消费时按比例确认销售费用50×(300/800)=50×37.5%=18.75 借预收账款31.25 销售费用18.75 贷主营业务收入 应交税费
84785027
11/02 20:47
好的,谢谢!如按第二种处理方法,淌费时可否不记消售费用?直接借预收账款31.25  贷主营业务收入31.5
耿老师
11/02 22:01
你好!你没有实际收到钱,你怎么做?这样的话预收会出现负数的
84785027
11/02 22:18
我是说,充值时借银存500,贷预收账款500,消费时不记消售费用,直接借预收账款31.25,贷主营业务收入31.25,我是这么想如果记了销售费用18.75,不是无形当中增加了费用,且这销售费用能税前抵扣么?
耿老师
11/02 22:37
你好,如果对方要开发票的话肯定是不同意的,
84785027
11/03 16:13
那就是增送的作费用是不能税前抵扣的,对吧?上面会计分录不记销售费用行么?
耿老师
11/03 16:39
两种处理方式,第一种充充值时就确认费用,第二种实际消费时按比例确认
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