问题已解决

老师,请问一下,9月做的这个凭证,已验进项,10月红冲了,我这个怎么做账务处理?如何结转税

84784958| 提问时间:2024 11/04 09:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,借库存商品负数 贷预付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024 11/04 09:27
84784958
2024 11/04 09:31
结转如何做分录呢
东老师
2024 11/04 09:31
借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-未交增值税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~