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老师,请问一下,9月做的这个凭证,已验进项,10月红冲了,我这个怎么做账务处理?如何结转税
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速问速答您好,借库存商品负数 贷预付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024 11/04 09:27
84784958
2024 11/04 09:31
结转如何做分录呢
东老师
2024 11/04 09:31
借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-未交增值税
老师,请问一下,9月做的这个凭证,已验进项,10月红冲了,我这个怎么做账务处理?如何结转税
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