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建筑施工企业,去年开票500万,今年10月全部红冲,又开了300万发票,开票名称和项目一致,怎么处理呢,涉及以前年度损益调整吗

84785021| 提问时间:11/04 10:03
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,是的,这个是用以前年度损益调整。
11/04 10:04
84785021
11/04 10:09
红冲的分录: 借:以前年度损益调整 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 然后结转以前年度损益调整,今年开票正常做,麻烦老师看下对吗,那涉及所得税怎么办呢,
宋生老师
11/04 10:09
你好,对的,就是这样子的所得税的话看你最终是免税。补税还是退税?
84785021
11/04 10:09
去年已经交过税了,不能调去年所得税了吧,汇算也结束了,直接调今年的所得税了?
宋生老师
11/04 10:10
你好,不是的,你如果设计以前年度的话,你是要去更正以前年度的汇算的。
84785021
11/04 10:12
啊,如果去年交税就涉及退税呗,如果去年亏损就不涉及了吧,
宋生老师
11/04 10:12
你好,对的,就是这样子理解。
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