问题已解决

老师我九月份计提工资写错了,写成借管理费用职工薪酬4500贷管理费用职工薪酬4500,月末结转借本年利润4500贷管理费用职工薪酬4500,这十一月份怎么纠正,

84785040| 提问时间:11/04 10:39
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你做同样的凭证冲减,然后金额写负数。 冲减了之后再按照正确的重新做就可以了。
11/04 10:40
84785040
11/04 10:43
怎么写老师
宋生老师
11/04 10:47
你好,做同样的分录,今天写负数
84785040
11/04 10:53
不会所以才问你的老师
84785040
11/04 10:54
借管理费用-4500贷管理费用-4500,然后借管理费用4500贷应付职工薪酬4500吗那个月末结转要不要改
宋生老师
11/04 10:54
借管理费用职工薪酬-4500 贷管理费用职工薪酬-4500
84785040
11/04 10:56
你这里问了三个老师三个老师不一样分录
84785040
11/04 10:57
这是今天问这里老师回答的按照她的会计分录我的财务报表勾稽关系乱七八糟
84785040
11/04 10:57
不知道哪一个对的
宋生老师
11/04 10:58
你好,是这样子的,对于错误的凭证,你红字冲减错误的,然后再按照正确的做,这个方法是不管对于什么原因错误,或者说什么样的错误都是可以用的。
84785040
11/04 10:59
按照这种会计分录是不是这样
宋生老师
11/04 11:00
你好,对的,你的这个图像说的是没问题的。
84785040
11/04 11:00
这种会计分录是:不是正确的我发的图片要是正确的我就按照这个改
宋生老师
11/04 11:01
你好,是的,就是这样子做。 嗯错了就冲减,然后再按正确的做。
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