问题已解决
老师,我们10月份有一个发票对方要求不一样,这个月要求作废,金额比较大60万,我这边做跨月红冲,另外还要怎么处理?这个货前面已经发出现在结算,我现在是只动票不动库存吗?
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速问速答你好,这个月再开具正确的话就不需要做账务处理的
2024 11/04 11:17
84784976
2024 11/04 11:26
老师,这个月是要开出的,金额不变,但是规格和单价开错了,所以得红冲,我这边处理步骤是怎样的?
暖暖老师
2024 11/04 11:27
你不需要做账务处理的,一正一负抵消了
84784976
2024 11/04 11:31
那我10月份的税正常报对吧?该交税交税了?
暖暖老师
2024 11/04 11:32
是的,你说的是正确的
84784976
2024 11/04 11:38
那我库存商品这块10月份货已经出去了,现在是票不对,我这边不需要做库存处理吧?老师?
暖暖老师
2024 11/04 11:44
不需要的,收入没变化,库存也不需要变化的e
84784976
2024 11/04 11:57
好的,谢谢老师
84784976
2024 11/04 11:57
好的,谢谢老师
暖暖老师
2024 11/04 11:58
不客气,祝你工作顺利