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期末应交增值税进项税借方900元,期末进项转出贷方900元,要转平吗 /

84785043| 提问时间:2024 11/04 13:08
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
期末应交增值税进项税借方 900 元,期末进项转出贷方 900 元,需要转平。 当发生进项税额转出时,相当于减少了可以抵扣的进项税金额。进项税在借方表示企业可以用来抵扣销项税的金额,进项转出在贷方表示不能抵扣的金额增加。两者金额相等时,进行转平处理可以使账务更加清晰准确。 转平的会计分录为: 借:相关成本费用等科目(根据进项转出的原因确定对应的科目)900 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)900 这样处理后,应交增值税科目下的进项税额和进项转出两个明细科目余额均为零
2024 11/04 13:10
84785043
2024 11/04 13:52
900元就是做了上述分录后才岀来了余额的
朴老师
2024 11/04 13:52
月底结转增值税就可以了
朴老师
2024 11/04 13:53
没有销项可以不用结转
84785043
2024 11/04 13:56
我是招待费做了:借管理费用900元,贷应交税费进项转出900元,才发现我账上期末应交增值税进项借方900元,应交增值税进项转出贷方900元
朴老师
2024 11/04 13:56
同学你好 这个没事的 进项转出不用管
84785043
2024 11/04 13:58
我账务处理是第一步做了应交增值税待认证进项税,等认证发票时转入了应交增值税未交增值税中
朴老师
2024 11/04 14:03
进项转出不用结转的
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