问题已解决

老师您好,上个月暂估的成本高了,和这个月实际开进来的成本不一致,该如何处理呢

84784985| 提问时间:11/04 13:25
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 红冲暂估的就可以
11/04 13:26
84784985
11/04 13:28
老师冲红暂估和结转成本有没有关系
朴老师
11/04 13:31
你结转成本按暂估的结转的吗
84784985
11/04 13:44
是的老师
朴老师
11/04 13:45
那你多结转成本了 这个要红冲多结转的金额
84784985
11/04 13:48
老师成本这块怎么操作呢
朴老师
11/04 13:51
按来的发票结转就可以了
84784985
11/04 17:46
老师暂估冲销了,结转成本怎么结转
朴老师
11/04 17:48
来发票了你不是又做了借yuancail原材料贷应付账款吗
84784985
11/04 17:50
是的老师,我的意思是是上个月暂估的成本,也结转了成本,这个月冲销量暂估成本,结转成本该如何处理
朴老师
11/04 17:52
你收到暂估的发票了吗
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