问题已解决
你好,老师,公司收了26万的收入,由于业务自己做不了,找别的公司做的付了18万元,18万元成本没有开发票,26万款已收已开票,那我18万成本如何做账?
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速问速答在这种情况下,可以先暂估成本进行账务处理,具体如下:
一、确认收入
收到 26 万收入并开票时:
借:银行存款 260000
贷:主营业务收入 260000(假设不考虑增值税等因素)
二、暂估成本
对于支付的 18 万成本,因未取得发票先暂估:
借:主营业务成本 180000
贷:应付账款 —— 暂估应付款 180000
三、后续处理
当取得 18 万元成本发票时:
先冲销暂估分录:
借:主营业务成本 180000(红字)
贷:应付账款 —— 暂估应付款 180000(红字)
再根据发票金额记录实际成本:
借:主营业务成本 180000
应交税费 —— 应交增值税(进项税额,如有)
贷:银行存款 / 应付账款等(根据实际付款情况确定)
11/04 18:35
84784997
11/04 18:37
冲暂估是每月月底还是等发票回来?
朴老师
11/04 18:37
要等发票回来才可以
84784997
11/04 18:38
不用管暂估是否跨月吗?
朴老师
11/04 18:39
对的
只要汇算清缴之前来了发票就可以
84784997
11/04 18:39
如果8月暂估成本,10月发票回来,那我9月不用做任何工作吗?
朴老师
11/04 18:40
嗯
九月不用做
十月红冲暂估的
按发票入账
84784997
11/04 18:41
好的,知道了,老师讲的和明白,谢谢老师
朴老师
11/04 18:43
满意请给五星好评,谢谢