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甲方有笔赔偿要我们支付,并且给我们专票,我们支付给甲方的赔偿是做借管理费用2830.19 借:应交税金-进项税169.81 贷:银行存款3000,还是做 借:营业外支出-其他支出2830.19 借:应交税金-进项税 贷:银行存款3000? 哪个分录是对的?

84784962| 提问时间:11/04 18:35
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
如果开发票那你就不能做营业外支出 你得做第一个分录
11/04 18:36
84784962
11/04 22:49
那甲方收到赔偿,借银行存款 贷管理费用其他 贷 应交税金销项税 还是借银行存款 贷营业外收入 贷应交税金销项税??
朴老师
11/05 05:55
不是的,开了发票要做 借银行贷主营业务收入贷销项
朴老师
11/05 05:56
是其他业务收入哈
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