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你好老师,请问我8开了一笔红色发票,做了进项税转出,由于开错了,导致我10月份又开了一遍,我现在在申报,请问怎么填呀

84784972| 提问时间:11/05 09:38
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 8开啥意思 八月吗
11/05 09:39
84784972
11/05 09:40
8月份开了红色发票,我也做了进账税转出
朴老师
11/05 09:42
同学你好 按红冲后的填写
84784972
11/05 09:43
关键我都申报交税了呀
84784972
11/05 09:44
现在这个金额跟我软件做账的金额不一致
朴老师
11/05 09:45
同学你好 你红字发票是冲减收入的 你冲减红字发票就要开蓝字发票 然后再开正确的红字发票 所以说按红冲后的申报
84784972
11/05 09:48
老师我不是当时都交税了吗
84784972
11/05 09:48
现在又重开了,我还要再交税吗
84784972
11/05 09:49
进项税转出不是都得交税吗
84784972
11/05 09:49
8月份交了,10月份还得再交吗
朴老师
11/05 09:54
不用的 你十月份的蓝字发票和红字发票冲抵了
84784972
11/05 09:57
那我怎么做分录?那个申报有怎么填呀
84784972
11/05 09:57
脑子糊涂了
84784972
11/05 09:58
简简单单的会申报纳税,遇到进项税转出不和做的金额一致,就不会变通
84784972
11/05 10:01
对方给我的发票,我先把进项税转出是吗,在做一个正确的分录
朴老师
11/05 10:03
比如说红字发票的税额转出100,蓝字发票的销项抵减红字发票 的税额也是100,然后再开正确的红字发票也是一百的
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