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合并报表时一个子公司的其他应收款红数,和另一个子公司的其他应付款红数怎么抵消

84785005| 提问时间:11/05 12:31
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
在合并报表时,子公司间的其他应收款和其他应付款如果确实存在对应的往来关系,可以直接相互抵消。具体操作是将一个子公司的其他应收款红数(表示负债)与另一个子公司的其他应付款红数(也表示负债)相抵消,结果反映在合并财务报表的相关科目中。这样做可以清晰地显示集团总体的财务状况,避免重复计算。
11/05 12:34
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