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老师,9月份进项已经抵扣,10月做进项税转出,怎么做分录?
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速问速答10月份进行进项税额转出时,可以做如下会计分录:借记“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”,贷记“管理费用”或其他相关费用科目。这样处理能够将已抵扣的进项税额转化为成本或费用。
11/05 12:45
84785045
11/05 12:53
老师,那申报表申报?
小智老师
11/05 12:57
在填写增值税申报表时,已转出的进项税额应在“进项税额转出”栏目中进行填报,确保申报的准确性和完整性。这样做有助于正确反映税务情况,避免税务风险。