问题已解决

老师,之前9000元的财务软件费用记了长期待摊费用了,摊销期限是三年,之前的会计摊销了一年就没再摊销,己经间断两年没有摊销,现在可以补摊销吗。

84784971| 提问时间:11/05 13:55
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速问速答
小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
可以补摊销。你需要计算未摊销的部分,然后根据剩余的摊销期限进行调整,确保总摊销额与原始费用相符。可以在接下来的财务报表中做相应的会计处理和披露。
11/05 13:57
84784971
11/05 14:14
老师,从现在开始每月补摊销就可以是吗,直至摊销完成,借:管理费用-财务软件,贷:长期待摊费用,报表自动生成就可以,是这样的吗。
小智老师
11/05 14:16
是的,你的理解是正确的。从现在开始每月进行补摊销,直到完全摊销结束。使用“借:管理费用-财务软件,贷:长期待摊费用”的分录来处理,并确保在财务报表中正确反映这一调整。
84784971
11/05 14:19
谢谢老师
小智老师
11/05 14:20
不客气,有其他财务问题也可以随时问我!
84784971
11/05 14:23
麻烦老师再问一下,固定资产折旧之前的会计也没有提完,应该提三年只提了一年,现在可以补计提吗。
小智老师
11/05 14:24
可以补计提固定资产折旧。需要计算未提折旧的金额,并在当前或接下来的会计期间进行补提,确保固定资产的账面价值正确反映其使用情况和实际价值。
84784971
11/05 14:30
老师,固定资产折旧提完后帐面上的残值怎么处理呢。
小智老师
11/05 14:31
固定资产折旧提完后,帐面上剩余的残值就是该资产的净残值。如果资产继续使用,残值会保留在账面上;如果资产报废或出售,需要根据实际情况处理相关的会计分录,如处理残值收入或损失。
84784971
11/05 14:36
噢好的老师,老师象之前未摊销和未计提的折旧现在每个月多摊销和多计提几个月的可以吗。
小智老师
11/05 14:39
可以的。你可以在接下来的几个月内分摊未摊销的费用和未计提的折旧,确保将这些费用在剩余的有用期限内均匀分摊完毕,以符合会计原则和确保财务报表的准确性。
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