问题已解决
老师,我们去年6月开了一张纸质专票,现在对方给我们退货,我们这边要开红字发票,要怎么操作?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好!对于退货情况,你需要开具红字增值税专用发票来冲减原交易。首先,确保你的企业已经在税务局登记了开具红字发票的资格。然后,你需要通过增值税发票管理系统申请开具红字发票,提交相关的退货证明和原始蓝字发票信息。审核通过后,就可以开具红字发票了。
11/05 14:12
84785007
11/05 14:14
增值税用途状态显示已确认,是不是对方已经勾选了?
小智老师
11/05 14:17
是的,增值税发票的用途状态显示“已确认”通常意味着对方已经在系统中勾选确认了该发票,可以用于进项税额的抵扣。这表明发票已经被对方正式接收并用于会计处理。
84785007
11/05 15:28
那是要客户给我们开红字申请表,还是我们开红字申请表?
小智老师
11/05 15:30
是你们这边需要开具红字发票申请表。在处理退货时,作为销售方,你们需要填写红字增值税专用发票信息表,并提交给购买方确认。确认无误后,再将该信息表连同其他必要文件一起提交给税务机关审核。审核通过后,你们就可以开具红字发票了。
84785007
11/05 19:36
还要送给税务机关审核吗?线上还是线下?
小智老师
11/05 19:39
现在大多数地区支持线上操作。你可以通过增值税发票管理系统提交红字发票信息表,并进行线上审核。这样操作更为便捷,可以节省很多时间和资源。只需确保所有信息准确无误,按照系统提示提交即可。审核通过后,就可以在线上开具红字发票了。