问题已解决
老师 请问下工厂给我们开货物票金额是190674元,由于工厂晚送货造成了滞港费9954元,滞港费由厂家承担,我们实付货款180720元,请问怎么做会计分录呀?
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速问速答好的,这个情况可以这样处理:
借:库存商品 190,674元
应付账款 9,954元
贷:银行存款 180,720元
应付账款 190,674元
这样子,滞港费由厂家承担的部分直接冲减了应付账款,而实际支付的货款则通过银行存款支付。
11/05 14:21