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老师 请问下工厂给我们开货物票金额是190674元,由于工厂晚送货造成了滞港费9954元,滞港费由厂家承担,我们实付货款180720元,请问怎么做会计分录呀?

84784955| 提问时间:11/05 14:19
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
好的,这个情况可以这样处理: 借:库存商品 190,674元 应付账款 9,954元 贷:银行存款 180,720元 应付账款 190,674元 这样子,滞港费由厂家承担的部分直接冲减了应付账款,而实际支付的货款则通过银行存款支付。
11/05 14:21
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