问题已解决
请问收到的快递费和住宿费的专票,怎么做账务处理呀?税务上又如何处理呢?
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您好,快递费计入管理费用-办公费,住宿费是出差产生的计入管理费用-差旅费,招待客户计入管理费用-业务招待费
2024 11/05 15:12
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2024 11/05 15:22
税务上正常抵扣吗?
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/05 15:23
别两个可以全额,业务招待费是限额
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2024 11/05 15:25
借管理费用,进项税额
贷其他应付款 这样波 暂时没有人来报销
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/05 15:26
你现在是收到发票了,是吧
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2024 11/05 15:28
嗯嗯是滴
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2024 11/05 15:37
可以先这样入账的,没有问题
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2024 11/05 15:53
税务上怎么做呢 需要调增吗?
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/05 15:54
这个可以全额抵听的
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2024 11/05 15:55
这个可以全额抵扣的
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2024 11/05 15:59
好的 只有发票做附件可以吗?
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2024 11/05 16:03
是的,是的,有发票就可以了
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2024 11/05 16:27
我不晓得报销没报销 我可以做在
借 进项税额 贷管理费用里面吗?
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/05 16:28
可以呀,收到发票就先入账
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2024 11/05 16:29
好 谢谢你了
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/05 16:31
不客气,很高兴帮你