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进项税额转出分录怎么处理

84784965| 提问时间:11/05 15:27
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
进项税额转出的会计分录通常是:借“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”,贷“应交税费-应交增值税(进项税额)”。这样的处理是为了将不符合抵扣条件的进项税额转出。
11/05 15:30
84784965
11/05 15:47
之前年度因为小规模期间的发票抵扣,之前的不能抵扣需要做转出并交款,请问怎么处理分录
堂堂老师
11/05 15:50
对于小规模纳税人过去期间的发票不能抵扣的问题,需要做的会计分录是:借“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”,贷“银行存款”或“其他应交款”。这样处理是为了将之前不能抵扣的进项税额转出并缴纳到国家税务局。
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