问题已解决

老师,科目余额表里其他应收款借方余额,应付账款期末余额在借方,其他应付款余额在贷方,但生成资产负债表里这三个科目期末数和科目余额表金额不一样?怎么算的?

84784979| 提问时间:11/05 18:33
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在资产负债表中,“其他应收款”“应付账款”“其他应付款” 的填列方式与科目余额表中的余额有所不同,具体如下: 一、其他应收款 资产负债表中 “其他应收款” 项目金额是根据 “其他应收款” 科目的期末余额,减去 “坏账准备” 科目中有关其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如果科目余额表中仅显示其他应收款的借方余额,而资产负债表考虑了可能存在的坏账准备,就会导致金额不一致。 二、应付账款 资产负债表中 “应付账款” 项目,应根据 “应付账款” 和 “预付账款” 科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。 如果科目余额表中应付账款期末余额在借方,有可能在资产负债表编制时将其重分类到 “预付账款” 项目中,而不是单纯以应付账款的借方余额填列,所以会出现不一致。 三、其他应付款 资产负债表中 “其他应付款” 项目,应根据 “其他应付款”“应付股利”“应付利息” 等科目的期末余额合计数填列。 如果仅看科目余额表中的其他应付款贷方余额,没有考虑可能与其他相关科目的合并填列情况,也会造成与资产负债表金额不一致。
11/05 18:34
84784979
11/05 18:58
谢谢老师,就是按这个算了一下,还是对不上,不知道咋算了,从代账公司那刚接回来的账,根据代账公司上月末的科目余额表录入的期初数据,生成的资产负债表期初数和代账公司的期初数又不一致,这是什么问题?
朴老师
11/05 18:59
半路建账就是会期初数不平
84784979
11/05 19:06
科目余额表金额是一致的,但生成的资产负债表期初和代账公司的资产负债表上月末余额不一致,这是正常的吗?
朴老师
11/05 19:08
你要调整平衡才可以
84784979
11/05 19:12
账是平的,但是资产负债表数据和代公司的不一致,不知道是怎么了
朴老师
11/05 19:12
是不是zichanfuzhaib资产负债表公式不一样
84784979
11/05 19:24
那就是资产负债表总额应该是一致的,不一致是科目余额方向因为公式错误导致的?
朴老师
11/05 19:25
同学你好 对的 是这样
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