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老师,客户就只给我,固定资产的金额 5万,存货金额9.8万,低值易耗品的金额6000元,然后预收到款的金额20万,没有确认的收入也是20万,银银存款的金额5.8万,微信的金额39000,这个做为期初数,我要怎么来录期初才会平

84785042| 提问时间:11/05 18:38
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一、固定资产 借:固定资产 50000 贷:实收资本 / 未分配利润等(具体根据实际情况确定对应科目)50000 二、存货 借:库存商品等(根据存货具体类型确定科目)98000 贷:实收资本 / 未分配利润等(具体根据实际情况确定对应科目)98000 三、低值易耗品 借:低值易耗品 6000 贷:实收资本 / 未分配利润等(具体根据实际情况确定对应科目)6000 四、预收账款 借:银行存款 / **存款等(具体根据实际情况确定科目)200000 贷:预收账款 200000 五、银行存款和**余额 借:银行存款 58000 借:其他货币资金 — **存款 39000 贷:实收资本 / 未分配利润等(具体根据实际情况确定对应科目)97000 这样录入期初数后,资产和负债及所有者权益两边的总额相等,账务会平衡
11/05 18:39
84785042
11/05 18:47
老师,就是之前没有做账,放在未分配利润,那未分配利润就是正数,直接他未分利润没有要分配的钱了,是亏着的,这种要怎么办
朴老师
11/05 18:48
同学你好 这个亏损的要借方利润分配未分配利润
84785042
11/05 18:49
那我固定资产录5万,未分配利润录-5万,这个就不平了呀
朴老师
11/05 18:49
是正数的五万哦 这个是正数
84785042
11/05 18:51
那正数的5万,我的未分配利润是有利润的,但是实际是没有的,他们之前没有做账,只有这几个数据 ,
84785042
11/05 18:52
老师,就是这样的
朴老师
11/05 18:52
只要是平衡的就可以
84785042
11/05 20:04
那我的未分配利润都没有那么多可以分配的怎么办
朴老师
11/05 20:13
你期初数不平衡只能用利润分配未分配利润调整平衡
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