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老师你好9月计提工资100000,实际发放工资总额68256.37,我应该怎么做账务处理

84784950| 提问时间:11/06 12:29
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,意思是多计提了,是吧
11/06 12:30
84784950
11/06 12:52
嗯!老师就是多计提了,我怎么核对应付职工薪酬这个科目?还有公司股东借支了10000,股东应发工资10000,实际发放0我这个应该怎么处理
刘艳红老师
11/06 12:57
把多计提的做负数分录就可以了
刘艳红老师
11/06 12:57
借:应付职工 贷:其他应收款
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