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11月还未申报10月份增值税,11月份勾选10月增值税进项发票,可以把该进项税在10月份增值税申报表中填列。
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速问速答你好,可以的。操作没问题
11/06 14:18
84785013
11/06 14:38
如果是11月份开的进项发票,可以抵扣用吗?
宋生老师
11/06 14:40
你好,十11月份的是不可以的。
11月还未申报10月份增值税,11月份勾选10月增值税进项发票,可以把该进项税在10月份增值税申报表中填列。
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