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你好老师,我公司之前实收资本500万,现在减资金到100万,公司帐上实收资本还是500万,我是不是要在账上做个变动,分录怎么做

84784964| 提问时间:11/06 14:44
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岁月静好老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师
同学,您好。当公司进行减资时,需要对实收资本账户进行调整,以反映公司实际的资本情况。 减资部分直接返还股东投资款进行减资,分录:借:实收资本 贷:银行存款等
11/06 14:47
84784964
11/06 14:54
银行存款?公司哪有那么多钱付呀,认缴制度啊老师
岁月静好老师
11/06 14:56
同学,您好,认缴制的情况下,您现在账上的实收资本的500万,这个500万是股东存进来的投资款吗?是存的钱到公司账户吗?
84784964
11/06 15:00
是实缴500,股本净额是500,现在注册资本为100
岁月静好老师
11/06 15:00
同学,您好,如果当初股东是真金白银的存款到公司账户的,减资款如果现在没钱给,可以挂其他应付款——减资退投资款科目,如果当初根本没存投资款时来,那实收资本下的500万的金额是从哪来的?查找差错原因进行更正。
岁月静好老师
11/06 15:01
嗯,确认是实缴进来的,暂时没钱给,可以先挂其他应付款科目,以后有钱慢慢还。
84784964
11/06 15:24
可以和其他往来科目对冲?
岁月静好老师
11/06 15:36
您的账上还有其他和这个股东的往来吗?如果有,可以互抵债务。但要把相关资料准备好。
84784964
11/06 16:26
相关资料是指什么资料
岁月静好老师
11/07 08:30
同学,您好。比如说您要互抵债务,总得有个协议吧,不能会计说抵就抵了吧。
岁月静好老师
11/07 08:31
就是要有个依据抵债,不能只光一个凭证。
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