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我公司免税企业,开发票把免税的普票开成了有税额的普票了,现在跨月了,那申报增值税要交税的是吗?
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速问速答如果你的公司是免税企业,但错误地开具了含税额的普通发票,并且已经跨月,通常情况下需要按照开具的发票申报缴纳增值税。建议尽快更正发票,并与税务局沟通处理此事。
11/06 15:49
我公司免税企业,开发票把免税的普票开成了有税额的普票了,现在跨月了,那申报增值税要交税的是吗?
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