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老师,一般纳税人注销时,账上只有其他应收款老板,实收资本是实缴了,请问这两个做账可以对冲吗?

84785003| 提问时间:11/07 14:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做。
11/07 15:00
84785003
11/07 15:03
老师,如果,对冲后还有点其他应收款余额,怎么处理
郭老师
11/07 15:05
还钱回来就行。不还钱就做分红。
84785003
11/07 15:07
老师,如果账上还有固定资产老板的车辆没处理,是不是正好可以卖给老板抵消其他应收款
郭老师
11/07 15:08
不能啊 你买给他车 他得给你钱
84785003
11/07 15:12
哦,老师,账上有多少其他应收款就可以对冲多少实收资本是不是?
84785003
11/07 15:15
我是说其他应收款-老板这块
郭老师
11/07 15:16
是的,对的,是这么做的。
84785003
11/07 15:18
老师,如果车辆卖了的钱的话可以转入资本公积,到时和其他应收款老板个人的,对冲吗?实收资本已实缴到位的情况下
郭老师
11/07 15:24
不能 做不了资本公积
84785003
11/07 15:26
老师,多做实收资本是不是麻烦?
郭老师
11/07 15:30
实收资本在小于或是等于注册资本的情况下没有问题。
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