问题已解决

老师,我们公司给A做个广告牌1300,我们把这个制作的活转给了B公司做,我们付给B公司600,是不是需要我给A开1300的发票,让B给我们开600的发票

84785025| 提问时间:11/07 15:48
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好是的,B开给我们的我们做成本
11/07 15:48
84785025
11/07 15:51
但A先付个定金,我给他开发票,做成以后付尾款
84785025
11/07 15:51
他付完定金,我就直接给他开1300的发票吗
暖暖老师
11/07 15:51
不要紧的,先做预售,后期冲减
84785025
11/07 16:01
那这分录应该怎么做
暖暖老师
11/07 16:02
借银行存款贷预收账款 开票借预售账款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
84785025
11/07 16:04
借:应收1300 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营成本600        贷库存商品600 收到定金,借:银行存款500             贷应收500 收到尾款,借:银行存款800             贷应收800 收到定金,借:银行存款500                 
暖暖老师
11/07 16:05
冲减应收账款的或者
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