问题已解决

老师好 做账用了应收和预收两个科目 如何对冲用一个科目 举例用数字说明 谢谢

84785014| 提问时间:11/07 16:13
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!应收账款和预收账款通常是分开处理的,但如果你想通过一个科目来对冲,可以考虑使用“其他应收款”或“其他应付款”科目。例如,如果你的应收账款是10000元,预收账款是3000元,你可以在“其他应付款”中记入7000元(10000-3000),这样就通过一个科目表达了净额。希望这个例子对你有帮助!
11/07 16:15
84785014
11/07 16:26
以后想用应收做账  如何把预收对冲掉
堂堂老师
11/07 16:28
好的,如果你想用应收账款对冲预收账款,可以这样操作:当你确认收到货款时,可以在账务处理中将预收账款转为应收账款。具体操作是,借记“预收账款”科目,贷记“应收账款”科目,金额为对冲的数额。这样,预收账款就被转移到应收账款中,实现了对冲。希望这样的操作可以帮到你!
84785014
11/07 16:35
好的  谢谢老师
堂堂老师
11/07 16:37
不客气!有其他问题随时问我,很乐意帮助你!祝你工作顺利!
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