问题已解决
老师我想问一下,我们公司2024.3月份红冲了一张2023.6月份的发票,现在税款退回来了,我这边应该怎么入账
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速问速答你好,你红字凭证怎么做的分录?
11/07 16:32
84785038
11/07 16:36
借:应收账款—A 贷:主营业务收入 应交税费— 销项税
宋生老师
11/07 16:37
你好,如果是这样子的话,这个不需要退税的。
应该是,应交税费,未交增值税有负数,然后才退的。
你可以借,银行存款,贷,应交税费,未交增值税。
84785038
11/07 16:49
但是,有一个问题是,当初哪个会计没有把这个转到未交增值税,红冲的时候这一笔没有做
宋生老师
11/07 16:50
你好,当时是做到什么科目里面的?就是你平时交税的时候是做的什么科目?