问题已解决

老师,您好,我们是预存电费的,之前是转多少钱进公账就给我们开多少票,这个月开始说要用多少电费开多少票。我们上个月转了1千进去,用了1.5k的电费,给我们开了1.5k的专票,这个我们要怎么做账呢。0.5k是我们之前已开票未用完余额

84784954| 提问时间:11/07 18:58
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
那这个0.5千还让你存进去吗
11/07 18:59
84784954
11/07 19:01
0.5k不用我存了,上一批开票剩余的金额
84784954
11/07 19:03
我们实际只转了1k进去,但是上个月剩余0.5k,这个月用了1.5k的电,给我们开了1.5k的专票
朴老师
11/07 19:04
拿这个500你先挂往来吧 贷其他应付款
84784954
11/07 19:05
那多开的税额可以抵扣吗
朴老师
11/07 19:08
同学你好 这个可以抵扣的
84784954
11/07 19:09
那如果我们预存的没开发票但是银行已经付款,如果不直接费用化,那借方挂什么科目,贷方银行存款
84784954
11/07 19:10
那如果我们预存的没开发票但是银行已经付款,如果不直接费用化,那借方挂什么科目,贷方银行存款
朴老师
11/07 19:11
同学你好 计入预付账款或者其他应收款
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