问题已解决
老师好!一般纳税人公司、预付货款10000元、收到13个点的专票9912、差额88、确定这88不补票、这笔账务该如何处理、怎么写分录呀
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速问速答你好!这笔账务处理时,首先记录预付货款,然后根据收到的专票进行进项税额的认证。
1. 记录预付货款:
借:预付账款 10,000
贷:银行存款 10,000
2. 收到发票,确认采购和进项税额:
借:库存商品/材料采购 8,768.14 (9912 / 1.13)
借:应交税费—进项税额 1,143.86 (13% 的税额)
贷:应付账款 9,912
3. 处理差额88元,视为采购成本的一部分:
借:库存商品/材料采购 88
贷:预付账款 88
这样就完成了整个账务处理。
11/07 20:12