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老师好!一般纳税人公司、预付货款10000元、收到13个点的专票9912、差额88、确定这88不补票、这笔账务该如何处理、怎么写分录呀

84784953| 提问时间:11/07 20:10
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好!这笔账务处理时,首先记录预付货款,然后根据收到的专票进行进项税额的认证。 1. 记录预付货款: 借:预付账款 10,000 贷:银行存款 10,000 2. 收到发票,确认采购和进项税额: 借:库存商品/材料采购 8,768.14 (9912 / 1.13) 借:应交税费—进项税额 1,143.86 (13% 的税额) 贷:应付账款 9,912 3. 处理差额88元,视为采购成本的一部分: 借:库存商品/材料采购 88 贷:预付账款 88 这样就完成了整个账务处理。
11/07 20:12
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