问题已解决
请问老师上月暂估的一笔费用,这个月发票开到金额比上月少0.01,红冲完上月借方余额有0.01怎么做平
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速问速答差额直接计入费用科目就行了哈
11/08 08:39
84785040
11/08 09:29
比如我冲红上月借主营成本贷应付暂估400.92、这个月重新入账成借主营成本400.91贷应付账款400.91,多出来的0.01怎么做分录
家权老师
11/08 09:33
原分录红冲多暂估的成本
借主营成本 -0.01
贷应付账款 -0.01