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请问老师上月暂估的一笔费用,这个月发票开到金额比上月少0.01,红冲完上月借方余额有0.01怎么做平

84785040| 提问时间:11/08 08:38
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
差额直接计入费用科目就行了哈
11/08 08:39
84785040
11/08 09:29
比如我冲红上月借主营成本贷应付暂估400.92、这个月重新入账成借主营成本400.91贷应付账款400.91,多出来的0.01怎么做分录
家权老师
11/08 09:33
原分录红冲多暂估的成本 借主营成本 -0.01 贷应付账款 -0.01
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