问题已解决
老师,请问公司开业的时候买了一辆车,也一直在计提折旧,折旧期限还没到车子卖了,这个时候应该怎么做账务处理?分录咋写?
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速问速答清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
结转固定资产清理科目余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
11/08 08:40
84784992
11/08 08:59
老师,公司取得是这样的票据,这怎么写分录?怎么处理?
84784992
11/08 08:59
麻烦看下
家权老师
11/08 09:01
清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款10000
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
结转固定资产清理科目余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入