问题已解决
公司取得了一张发票,23年的时候已经抵扣,税务局这边通知进项税转出在抵扣月份,并调增23年的所得税汇算对应的成本的金额,已经补缴纳了所得税,等过了一个月税务局这边又通知该张发票可以正常抵扣了,现在做账应该处理?
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速问速答你还回去更正申报,申请退税就可以
11/08 14:17
84785011
11/08 14:19
现在这张发票又在未勾选进项里边了
84785011
11/08 14:19
不能重新更正
暖暖老师
11/08 14:20
可以熊=从新更真的这个
84785011
11/08 14:23
重新更正的话不就是这张发票抵两次了嘛,不对啊
84785011
11/08 14:25
目前发票是在未勾选系统里,就跟其他未认证的一样。是不是之前8月份认证那次所有的成本应该也做红字负数处理
暖暖老师
11/08 14:36
如果在未勾选系统里,你可以勾选的