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小规模公司,三季度缴纳增值税100元。10月份补计提并缴费。如何做分录?

84784998| 提问时间:11/08 15:32
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:主营业务收入 贷:应交税费-未交增值税”
11/08 15:33
84784998
11/08 15:34
我的主营业务收入季度收入31万。 增值税4311。 这个怎么做?
家权老师
11/08 15:35
借:主营业务收入4311 贷:应交税费-未交增值税” 4311
84784998
11/08 15:38
借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
84784998
11/08 15:39
老师,这个是不是一般纳税人的记账方式
家权老师
11/08 15:41
是的,是一般纳税人的记账方式
84784998
11/08 15:44
主营业务收入记在贷方,是不是代表支出?
家权老师
11/08 15:46
贷方是收入,借方是冲销
84784998
11/08 15:49
小规模公司 应交税费-应交增值税 应交税费-未交增值税 的区别是什么?
家权老师
11/08 15:50
没有本质区别,自己觉得那个方便就是适用那个?
84784998
11/08 15:51
谢谢老师
家权老师
11/08 15:52
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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