问题已解决
老师,我10月份开了一张发票,没做账 账准备在11月做。但是11月这张发票跨月红冲了,但报税的时候这笔销项税正常申报上去了。老师11月应该怎做这笔销项税的账呢?
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速问速答你好,没关系的,你正常做一笔正数,一笔负数就好了,都做到11月份。
11/08 15:47
84784980
11/08 16:12
老师,我这是处置报废资产产生的往来账,挂往来时用的科目应该挂应收账款要是其他应收款呐?
宋生老师
11/08 16:14
你好,这个计入应收账款。
84784980
11/08 16:29
哦哦 好的 明白了,谢谢老师辛苦啦
宋生老师
11/08 16:29
你好,不用客气的了。