问题已解决

老师,请问公司账上的其他应付款负数,年终要怎么处理?

84785031| 提问时间:11/08 16:13
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
资产负债表选择重分类即可
11/08 16:14
84785031
11/08 16:15
老师,但是有个问题,我在前期的财务报表申报没有进行重分类的呀
84785031
11/08 16:16
老师,我的意思是,年底需要进行平账处理吗
文文老师
11/08 16:18
年底最好是清理,平账,即使无法平账,也要往来重分类
84785031
11/08 16:19
意思是年底最后一季度财务报表我进行重分类处理,再去申报财务年报吗
文文老师
11/08 16:20
是的,你的理解是对的。
84785031
11/08 16:22
那这个科目相对应的挂账人,我需要找他,要不给我钱,要不给我票是吗,如果对方都不能出来的话,我这个挂账到明年有影响吗
文文老师
11/08 16:25
是,需要找他,要不给我钱,要不给我票
文文老师
11/08 16:25
挂账到明年有影响,若是员工或股东,存在补缴个税的风险
84785031
11/08 16:25
老师,请问除了其他应付款是这样,其他应收也是这样的吗?
84785031
11/08 16:27
嗯,好的,如果是前期会计在就有这个余额我需要处理吗?就是已经找不到这个具体产生的情况了,我如果要平账的话,我是直接走营业外去平账吗?这个平账的话是不是就涉及调增,缴纳5个点的企业所得税
文文老师
11/08 16:30
其他应收也是这样的
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