问题已解决
我们是建筑业主方收到单位局上的专款备注是某某工程可研报告费,我们公司然后将这笔钱转给公司付这笔费用,怎么记账
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你好,这个对于你们进入管理费用,服务费,贷应付账款或者银行存款。
2024 11/08 17:09
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2024 11/08 17:10
我收到这钱呢?怎么计
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 17:10
你好,借,银行存款贷,主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税。
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2024 11/08 17:11
我们是平台公司,这个钱是单位转给我们支出出去的,我必须确定收入吗
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 17:12
你好你们开发票给对方吗?
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2024 11/08 17:12
我们不给单位开票
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 17:17
你好,那谁给走他们开发票呢
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2024 11/08 17:18
我们付钱给公司,相当于单位把钱转给我们,我们又转给其他公司,这家公司给我们公司开票。
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 17:19
你好,你们在中间赚钱吗
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2024 11/08 17:20
没有,我们只是把钱转给别人。一分不留,代单位转
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 17:21
你好,这样的话,你收到借银行存款,贷其他应付款支付的时候,做相反的分录
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2024 11/08 17:29
好的,谢谢老师。
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 17:30
你好,不用客气的了。