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你好,发票开来56352.18,,实际支付53286,差额怎么是3066.18,这个3066.18一直挂着,但是开票是56352.18 差额怎么处理,公司搬迁装修买电信有点买多了,退给他们,结果发票开多了,之前做账分录,借长期待摊费用 装修 进项 贷应付账款 看清楚哦,怎么做正常分录,把这个多了3066.18平账了 贷方式应付账款哦

84784995| 提问时间:11/08 20:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
实际发生的就是53286是这个意思吗?
11/08 20:37
84784995
11/08 20:39
实际支付了53286
郭老师
11/08 20:43
我想问一下,这个实际发生额是这些吗?如果是的话, 借应付账款贷长期待摊费用3066.18
郭老师
11/08 20:44
然后后期分摊的时候,你按照正确的来 之前已经分摊过的,不用调整
84784995
11/09 13:19
3066.18这个金额我们没有付款。没有分摊,我按照实际金额53286这个金额摊销。3066.18挂着账,没处理类。
郭老师
11/09 13:24
借应付账款 贷长期待摊费用3066.18,还有其他的什么问题。
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